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内容简介
  《税法(名师精品)/“十三五”普通高等教育规划教材·高职高专会计系列》课程是高职财经专业的一门专业核心课。《税法(名师精品)/“十三五”普通高等教育规划教材·高职高专会计系列》以新税法和会计准则为依据,主要介绍企业实际工作所必需的各税种的认知、计算及征收管理,根据不同税种的日常核算要求,整合出9个工作项目作为主要教学内容。


目录
前言

项目1 税法基础认知
任务1 税收和税法认知
任务2 税法在我国法律体系中的地位
任务3 税收法定原则
任务4 税法的构成要素
任务5 税收立法与我国现行税法体系认知
任务6 税收执法
职业技能训练
职业能力实训

项目2 增值税法
任务1 增值税的认知
任务2 增值税纳税人的确定
任务3 增值税征税范围的确定
任务4 增值税税率和征收率的判定
任务5 增值税优惠政策的运用
任务6 增值税专用发票的使用和管理
任务7 一般计税方法下应纳税额的计算
任务8 简易计税方法下应纳税额的计算
任务9 进口货物增值税应纳税额的计算
任务10 增值税出口退(免)税的计算
任务11 增值税的征收管理
职业技能训练
职业能力实训

项目3 营业税改征增值税法
任务1 营业税改征增值税的认知
任务2 营业税改征增值税纳税人的确定
任务3 营业税改征增值税征税范围的确定
任务4 营业税改征增值税税率和征收率的判定
任务5 营业税改征增值税优惠政策的运用
任务6 营业税改征增值税一般计税方法下应纳税额的计算
任务7 营业税改征增值税简易计税方法下应纳税额的计算
任务8 营业税改征增值税出口退(免)税的计算
任务9 营业税改征增值税的征收管理
职业技能训练
职业能力实训

项目4 消费税法
任务1 消费税的认知
任务2 消费税纳税人和征税范围的确定
任务3 消费税税率的判定
任务4 消费税纳税义务环节的归类
任务5 消费税应纳税额的计算
任务6 消费税出口退(免)税的计算
任务7 消费税的征收管理
职业技能训练
职业能力实训

项目5 小税种税法(上)
任务1 关税法
任务2 城市维护建设税法
附:教育费附加和地方教育附加
任务3 土地增值税法
任务4 房产税法
任务5 资源税法
职业技能训练
职业能力实训

项目6 小税种税法(下)
任务1 城镇土地使用税法
任务2 印花税法
任务3 契税法
任务4 车船税法
任务5 车辆购置税法
职业技能训练
职业能力实训

项目7 企业所得税法
任务1 企业所得税的认知
任务2 企业所得税纳税人的确定
任务3 企业所得税征税对象的确定
任务4 企业所得税税率的判定
任务5 企业所得税优惠政策的运用
任务6 企业所得税应纳税所得额的计算
任务7 资产的企业所得税税务处理
任务8 企业所得税应纳税额的计算
任务9 企业所得税的特别纳税调整
任务10 企业重组的所得税处理
任务11 企业所得税的征收管理
职业技能训练
职业能力实训

项目8 个人所得税法
任务1 个人所得税的认知
任务2 个人所得税纳税人的确定
任务3 个人所得税征税对象的确定
任务4 个人所得税税率的判定
任务5 个人所得税优惠政策的运用
任务6 个人所得税应纳税额的计算
任务7 个人所得税的征收管理
职业技能训练
职业能力实训

参考文献
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